<progress id="1ra11"></progress>

  1. <optgroup id="1ra11"><li id="1ra11"></li></optgroup><span id="1ra11"><sup id="1ra11"><object id="1ra11"></object></sup></span>
     
    政府信息公開 >> 政府信息公開目錄 >> 市水利局 >> 財政預決算
    財政預決算

    鞏義市水利局2019年部門預算

    來源: 水利局 發布時間: 2019-04-30 點擊數: 字體: 【打印本稿】 【關閉本頁】

    目錄

    第一部分鞏義市水利局概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分鞏義市水利局2019年度部門預算情況說明

    第三部分名詞解釋

    附件:鞏義市水利局2019年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門支出總體情況表

    三、財政撥款收支總體情況表

    四、一般公共預算支出情況表

    五、一般公共預算基本支出情況表

    六、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、國有資本經營預算支出情況表

    十、政府采購匯總情況表

    第一部分

    鞏義市水利局概況

    一、鞏義市水利局主要職責

    鞏義市水利局為市政府組成部門,主要職責是:

    (一)、負責國家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》《水污染防治法》等法律法規的實施;負責宣傳貫徹落實國家、河南省有關水利工作的政策、法規。

    (二)、編制全市水利發展戰略規劃、中長期規劃和年度計劃;制定全市水利年度投資計劃,并負責組織實施;編制全市水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃。

    (三)、實行全市水資源(包括地表水、地下水、外調水)統一管理和監督。加強推進水生態文明建設,貫徹落實最嚴格水資源管理制度。負責擬定全市和跨區中長期水供求計劃、水量分配方案并監督實施;負責組織全市水資源的監測和調查評價;制定全市水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施;組織有關全市國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收;負責管理、監督全市節約用水工作,指導和推動節水型社會建設工作。

    (四)、按照國家和河南省資源環境與保護的有關法律和標準,編制全市水資源保護規劃;負責水功能區的監督實施;負責入河排污口設置審查工作;監測河道水庫的水量、水質,審定水域納污能力,提出限制排污總量的意見。

    (五)、負責全市水政監察和水行政執法;負責水行政復議、行政應訴等工作,協調處理水事糾紛;參與重大水污染事故的調查處理。

    (六)、負責全市水利設施、水域及其岸線的管理和保護,指導河、庫及灘地的綜合治理和開發。

    (七)、承擔全市防汛抗旱指揮部的具體工作。負責組織、協調、監督、指揮全市防汛抗旱工作,對河道、水庫和重要水工程實施防汛抗旱和應急水量的調度;編制全市防汛抗旱應急預案并組織實施。

    (八)、負責全市水土保持工作,研究制定水土保持規劃,負責水土流失的監測和綜合防治。負責市管開發建設項目水土保持方案的審批并監督實施,組織水土保持設施的竣工驗收;負責全市水土保持建設項目的實施工作。負責水土保持補償費征收管理工作。

    (九)、負責全市農村水利工作,組織協調農田水利基本建設和城鎮供水、人畜飲水、節水灌溉工作。指導農村水利社會化服務體系建設。

    (十)、負責水利行業安全生產管理工作;組織指導水庫、水電站大壩的安全監管;負責全市水利建設市場的監督管理;組織實施水利工程建設的監督管理工作。負責水庫移民工作、

    (十一)、指導全市水利工程建設、維護,指導管理現有水利工程設施。

    (十二)、負責全市水利科技、教育及對外水利經濟技術合作與交流;指導全市水利隊伍建設;組織實施水利行業質量監督工作;組織開展水利工程建設監督和稽察工作。承擔水利統計工作。

    (十三)、承辦市政府交辦的其他事項。

    二、鞏義市水利局預算單位構成

    水利局有二級預算單位3個。本預算為匯總預算,納入本部門2019年度部門預算編報范圍的預算單位包括水利局本級、所屬3個二級單位,具體單位名單如下:

    1、鞏義市水利局本級

    2、鞏義市河道管理中心

    3、鞏義市計劃節約用水辦公室

    4、鞏義市水庫管理中心

    第二部分

    鞏義市水利局2019年度部門預算情況說明

    一、部門收入支出總體情況說明

    2019年收入總計111257.19萬元,支出總計111257.19萬元,與2018年相比,收、支總計各增加103787.53萬元,增長1389.45%。主要原因一是人員正常增資;二是新增2019年中央水利發展資金、2019年大中型水庫移民后期扶持資金等上級轉移支付資金項目;三是新增生態水系建設項目、生態水系股權資本金支出項目以及解決小關鎮和竹林鎮生產生活用水項目。

    二、部門收入總體情況說明

    2019年收入合計111257.19萬元,其中:一般公共預算4223.4萬元;上級轉移支付1279.1萬元。

    三、部門支出總體情況說明

    2019年支出合計111257.19萬元,其中:基本支出1248.03萬元,占1.12%;項目支出110009.16萬元,占98.88%。

    四、財政撥款收入情況說明

    2019年一般公共預算收支預算4223.4萬元,與2018年相比,一般公共預算收支預算減少4.16萬元,減少0.1%。主要原因一是正常人員減少。

    五、一般公共預算支出情況說明

    2019年一般公共預算支出年初預算為4223.4萬元。主要用于以下方面:社會保障就業支出203.52萬元,占4.82%;衛生健康支出38.66萬元,占0.92%;農林水支出3914.95萬元,占92.6%;住房保障支出66.27萬元,占1.57%。

    六、支出預算經濟分類情況說明

    按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2019年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

    七、政府性基金預算收支情況說明

    2019年政府性基金預算當年撥款105754.69萬元,比2018年增加105754.69萬元,主要是新增生態水系建設項目、生態水系股權資本金支出、2014-2015年度抗旱應急工程項目、2017年五小水利建設項目以及結局小關鎮和竹林鎮生產生活用水項目。

    八、“三公”經費支出預算情況說明

    2019年“三公”經費預算為12.95萬元,比2018年減少20.47萬元,下降61.25%。具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2018年減少0萬元。主要原因是加強出國經費管理,對出國經費進行壓縮。

    (二)公務用車購置及運行費12萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費12萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我單位2019年均無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2018年減少14.35萬元,主要原因是壓縮公務用車運行維護費。

    (三)公務接待費0.95萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2018年減少6.12萬元。主要原因是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2019年機關運行經費支出預算85.33萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

    (二)政府采購支出情況

    2019年政府采購預算安排84.44萬元,其中:政府采購貨物預算34.44萬元、政府采購服務預算50萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2019年我單位對2019年國家水土保持重點工程項目和災后薄弱環節建設項目進行了預算績效評價,涉及資金921萬元。

    (四)國有資產占用情況

    2018年期末,我單位共有車輛4輛,其中:一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。

    (五)專項轉移支付項目

    我單位負責參與管理的上級轉移支付項目共8項,分別為2019年大中型水庫移民直補資金308.1萬元;2019年大中型水庫移民后期扶持基金171萬元;2019年跨省際大中型水庫庫區基金23萬元;特大抗旱資金30萬元;2019年國家水土保持重點工程211萬元;山洪災害防治15萬元;2019年鄭州市水利發展資金305萬元;2019年中央和省級水利發展資金216萬元,共計1279.1萬元。

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    三、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    五、“三公”經費:是指納入本級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:1、鞏義市水利局2019年度部門預算表[點擊下載]

         2、鞏義市水利局2019年度項目績效目標評價表[點擊下載]

     
     
    Produced By CMS 網站群內容管理系統 publishdate:2019/07/04 15:52:47
    婷婷开心